职位描述
一、岗位职责
1、负责制定公司内部审计计划,对公司经营、财务等方面进行全面审计;
2、负责制定并完善内部审计制度和流程,对内部控制制度实施的健全性、合理性及有效性进行审计监督;并提出合理化建议;
3、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,组织实施内部财务审计、经营审计、保密审计、绩效审计、专项审计等活动,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
4、对企业经营活动中存在的潜在问题和风险提出改进意见;
5、负责配合公司聘请的外部审计机构,完成相关审计工作;
6、负责部门团队管理及人才梯队培养。
二、岗位要求
1、本科及以上学历,审计、会计、财务等专业;
2、具有同岗位3年以上相关工作经验,有独立负责项目的经验,能主导完成审计项目。
3、熟悉财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务流程;
4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识
三、薪资福利
1、六险一金:根据国家标准上缴五险一金:养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、另外提供商业保险。
2、食宿条件:三餐免费,宿舍4-6人间,独立阳台、独立卫生间、空调、热水器
3、休假制度:根据工作年限享有不同天数的带薪年休假,依法享受婚假、(陪)产假、丧假等,
4、其他福利:年终奖金、部分法定节假日发放过节费及节日礼品、员工体检、员工旅游。